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泰安公司注册-增值税税率降低后 企业*关注的合同 发票的6个问题

泰安公司注册-增值税税率降低后 企业*关注的合同 发票的6个问题   1、如果企业存货很大,购进时税率是16%,销售时税率是13%,对企业是有利的吗?   如:2018年12月购进水泥*批,不含税价100万元,进项税额16万元;   (*)如果是以含税价签的合同:约定售价为200+200*16%=232万元,原毛利为100万元,应纳增值税为32-16=16万元;税率调整后毛利为205.3-100=105.3万元,应纳增值税为销项税额26.69-16=10.69万元。   (二)如果是以不含税价签的合同,应纳增值税16万元;税率调整后毛利不变,为200-100=100万元,应纳增值税=200*13%-16=10万元。   结论:税率下降后,以不含税价签合同比含税价签合同的应纳增值税略少些。   2、购买货物,在税改前,取得16%税率专票,按规定抵扣了,税改后销售(*般计税方法),还能适应13%税率吗?   在税改前取得16%税率专票,税改后销售(*般计税方法)也适应13%税率。不要感觉“占便宜”了,并没有!因为销售方开16%,其已经缴纳16%的增值税额。   3、 销售方想特意等到税改确定后才开发票,怎么处理?   这要看自己议价能力,我们可以推迟付款,销售方也会考虑资金问题 。   4、增值税税负降了,利润相应增加了,对企业真的有影响吗?   增值税是价外税,不影响利润,影响现金流。   5、税改前签的合同,等到税改后去开票*是按9%吗?   要看合同执行时间,如果是税改之后执行的,且合同当时也是按9%签的合同,可以开9%的发票。   6、想问对于购销双方都有什么影响?建筑的总包合同呢?   对购销双方都有利,对制造业等少付3个点的增值税税额。老项目没有影响,按简易计税,新项目,长期合同,应考虑是补签协议,作为增值税率变*,合同金额减少3个点。

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